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2023年上半年銀行從業中級法律法規高頻考點:內部審計的組織架構

來源:233網校 2023-05-23 00:04:52

(1)董事會、監事會與高管層

董事會:董事會對內部審計的獨立性和有效性承擔最終責任。

監事會:監事會對本銀行內部審計工作進行監督,有權要求董事會和高級管理層提供審計方面的相關信息。

高管層:高級管理層應支持內部審計部門獨立履行職責,確保內部審計資源充足到位;及時向審計委員會報告業務發展、產品創新、操作流程、風險管理、內控合規的最新發展和變化;根據內部審計發現的問題和審計建議及時采取有效整改措施。

(2)審計部門

商業銀行應設立獨立的內部審計部門。主要職責包括:

①審查評價并督促改善商業銀行經營活動、風險管理、內控合規和公司治理效果;

②編制并落實中長期審計規劃和年度審計計劃,開展后續審計,評價整改情況,對審計項目的質量負責。內部審計部門向總審計師負責并報告工作。

(3)審計人員

商業銀行應配備充足的內部審計人員,原則上不得少于員工總數的1%。

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