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2018年注會《公司戰略》思維導圖第七章:內部控制

來源:233網校 2018年5月1日

2018年注冊會計師《公司戰略與風險管理》新版考試教材第七章內容:內部控制,包括四個小節。注冊會計師新版教材解讀,點擊進入聽課>>

【本章思維導圖】

第七章 內部控制.png

【本章能力要求】

本章重點內容為內部控制的要素(控制環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、監控)、內部控制的應用(組織架構、發展戰略、社會責任、資金活動、采購業務、資產管理、銷售業務、工程項目、擔保業務、財務報告、全面預算、合同管理)、企業內部控制審計。

內部控制能力要求
(一)內部控制概述 
1.內部控制的定義與框架2
2.我國內部控制規范體系2
(二)內部控制的要素 
1.控制環境3
2.風險評估3
3.控制活動3
4.信息與溝通3
5.監控3
(三)內部控制的應用 
1.組織架構3
2.發展戰略3
3.社會責任3
4.資金活動3
5.采購業務3
6.資產管理3
7.銷售業務3
8.工程項目3
9.擔保業務3
10.財務報告3
11.全面預算3
12.合同管理3
(四)內部控制評價與審計 
1.內部控制評價2
2.企業內部控制審計3
3.審計委員會在內部控制中的作用2

說明:1級要求理解和基本的記憶; 2級要求記憶并會簡單的應用; 3級代表很重要,需要背誦熟練應用掌握。

本文是233網校原創思維導圖,轉載請注明來自233網校。

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