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2013年注會《公司戰略與風險管理》第六章風險管理框架下的內部控制考情分析

來源:233網校 2013年5月24日

第六章風險管理框架下的內部控制

  本章考情分析
  本章屬于次重點章,應重點掌握的內容包括:(1)企業內部控制理論的演變與發展;(2)內部控制與風險管理的關系;(3)內部控制的目標、內部控制的原則和內部控制的要素;(4)內部控制應用指引(包括18項指引);(5)內部控制評價;(6)企業內部控制審計;(7)審計委員會在內部控制中的作用;(8)風險管理、內部控制與公司治理及其三者的關系。
  本章考試的題型主要關注客觀題和簡答題.近3年平均分值為10分左右。
  2013年重點關注內部控制應用指引(包括18項指引)、內部控制評價和審計委員會在內部控制中的作用,這三個方面內容考主觀題。
  2013年教材主要變化
  以2012年教材第八章內部控制為基礎,對相關內容進行增刪調整后形成2013年教材的本章內容,教材內容的主要變化有:(1)新增第一節內部控制與風險管理的關系;(2)第三節內部控制基本觀范,新增內部控制的原則和內部控制的實施體系;(3)將2012年教材第二節企業內部控制內容的五個要素和第三節企業內部控制的應用兩節內容合并,形成第四節內部控制應用指引,但相關內容全部重新撰寫;(4)將2012年教材第四節企業內部控制評價的程序、第五節企業內部控制的審計和第六節審計委員會在企業中的監察角色三節內容合并,形成第五節內部控制評價與審計,但絕大部分內容重新撰寫;(5)第六節風險管理、內部控制與公司治理,新增風險管理、內部控制、公司治理三者的關系(6)新增3個綜合性案例。

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