(1)審計章程
①內(nèi)部審計章程應(yīng)至少包括以下事項:
②內(nèi)部審計目標(biāo)和范圍;
③內(nèi)部審計地位、權(quán)限和職責(zé);
④內(nèi)部審計部門的報告路徑以及與高級管理層的溝通機(jī)制;
⑤內(nèi)部審計與風(fēng)險管理、內(nèi)部控制的關(guān)系;
⑥內(nèi)部審計活動外包的標(biāo)準(zhǔn)和原則;
⑦內(nèi)部審計與外部審計的關(guān)系;
⑧對重點業(yè)務(wù)條線及風(fēng)險領(lǐng)域的審計頻率及后續(xù)整改要求;
⑨內(nèi)部審計人員職業(yè)準(zhǔn)入與退出標(biāo)準(zhǔn)、后續(xù)教育制度和人員交流機(jī)制。?
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(2)審計流程
審計計劃—組建審計組—開展審計—審計報告—審計整改—審計跟蹤。
(3)審計外包
商業(yè)銀行不得將內(nèi)部審計職能外包,但可將有限的、特定的內(nèi)部審計活動外包給第三方,以緩解內(nèi)部審計資源壓力并提升內(nèi)部審計工作的全面性。
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