1、內部審計的權限
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①內部審計部門有權獲取與審計有關的信息,列席或參加與內部審計職責有關的會議,參加相關業務培訓;
②內部審計部門有權檢查各類經營機構(含分支機構和附屬機構)的各項業務和管理活動(含外包業務),及時、全面獲取經營管理相關信息,并就有關問題向審計對象和行內相關人員進行調查、質詢和取證;
③內部審計部門有權向董事會、高級管理層和相關部門提出處理和處罰建議;
④內部審計部門可就風險管理、內部控制等事項提供專業建議,但不得直接參與或負責內部控制設計和經營管理的決策與執行。
2、內部審計的工作流程
①審計計劃和準備
②審計方案實施
③審計結論異議解決機制
④審議報告及結果運用
⑤審計檔案管理
⑥審計質量評價
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